簿記教えて欲しい! へのコメント(No.169

  • No.168 ベールアップ

    23/11/10 17:08:11

    貸倒引当金や減価償却費の計算はわかったんだけど、期末商品棚卸高を仕入に振り替えたり仕入れを期末商品棚卸高に振り替えたりがよくわからない。。。

    これは何のためにしてるんだろ?

  • No.169 タキシード

    23/11/10 18:22:00

    >>168
    きたよ~笑

    しーくりくりしーね!
    仕訳は↓なんだけど、前期末に残った商品を期首に引き継いでスタートさせるでしょ?
    そこに今期に仕入れた商品も足したり引いたりして今期末に残った商品も売上原価(仕入)として算定しなきゃならないの。
    【仕訳】
    (借方)仕入70,000/(貸方)繰越商品70,000
    (借方)繰越商品62,000/(貸方)仕入62,000

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返信コメント

  • No.171 ベールアップ

    23/11/10 18:34:10

    >>169
    ありがとう!
    なるほど。
    しーくりくりしーねで覚えたらスムーズにできそう笑
    どっちか悩まずにサクッと書けたら時間短縮になるよね!

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