簿記教えて欲しい! へのコメント(No.168

  • No.168 ベールアップ

    23/11/10 17:08:11

    貸倒引当金や減価償却費の計算はわかったんだけど、期末商品棚卸高を仕入に振り替えたり仕入れを期末商品棚卸高に振り替えたりがよくわからない。。。

    これは何のためにしてるんだろ?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • No.169 タキシード

    23/11/10 18:22:00

    >>168
    きたよ~笑

    しーくりくりしーね!
    仕訳は↓なんだけど、前期末に残った商品を期首に引き継いでスタートさせるでしょ?
    そこに今期に仕入れた商品も足したり引いたりして今期末に残った商品も売上原価(仕入)として算定しなきゃならないの。
    【仕訳】
    (借方)仕入70,000/(貸方)繰越商品70,000
    (借方)繰越商品62,000/(貸方)仕入62,000

  • No.172 ジューンブライド

    23/11/10 18:37:47

    >>168なんの為に←bsplを聞かれてるから…
    売原と、期末は必要だね…


    考えるという思考は辞めたほうが良いよ
    何故なのかは、考えるとキリがないので…

1件~2件 ( 全2件)

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。